图书介绍

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审计学
  • 吴秋生主编 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:9787509554777
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:345页
  • 文件大小:58MB
  • 文件页数:356页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的本质与特征1

第二节 审计的主要分类4

第三节 注册会计师审计的产生与发展9

第二章 注册会计师职业道德与法律责任14

第一节 注册会计师职业道德14

第二节 审计业务对独立性的要求20

第三节 注册会计师的法律责任30

第三章 财务报表审计目标与工作循环40

第一节 财务报表审计目标40

第二节 对舞弊和法律法规的考虑48

第三节 财务报表审计工作循环55

第四章 审计证据与审计工作底稿62

第一节 审计证据62

第二节 审计工作底稿71

第五章 计划审计工作81

第一节 审计计划与风险评估程序81

第二节 了解被审计单位及其环境84

第三节 了解被审计单位内部控制87

第四节 确定重要性水平97

第五节 评估重大错报风险104

第六章 实施审计工作111

第一节 重大错报风险应对策略111

第二节 控制测试116

第三节 实质性程序121

第四节 利用他人的工作124

第七章 审计抽样技术与运用131

第一节 审计抽样技术概述131

第二节 审计抽样技术在控制测试中的运用139

第三节 审计抽样技术在细节性测试中的运用145

第八章 审计报告159

第一节 审计报告的作用与种类159

第二节 标准审计报告161

第三节 非标准审计报告165

第九章 货币资金审计180

第一节 业务活动与内部控制180

第二节 库存现金实质性程序185

第三节 银行存款实质性程序189

第四节 其他货币资金实质性程序194

第十章 销售与收款循环审计198

第一节 业务流程与内部控制198

第二节 风险评估与控制测试202

第三节 实质性程序205

第十一章 采购与付款循环审计220

第一节 业务流程与内部控制220

第二节 风险评估与控制测试224

第三节 实质性程序229

第十二章 生产与存货循环审计243

第一节 业务流程与内部控制243

第二节 风险评估与控制测试246

第三节 实质性程序248

第十三章 筹资与投资循环审计267

第一节 业务流程与内部控制267

第二节 风险评估与控制测试269

第三节 实质性程序270

第十四章 特殊交易与事项审计289

第一节 会计估计审计289

第二节 关联方交易及其审计304

第三节 期初余额审计313

第十五章 终结审计及相关工作318

第一节 终结审计的主要工作318

第二节 对持续经营的考虑327

第三节 或有事项审计331

第四节 对期后事项的处理333

第五节 获取有关书面声明338

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