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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
  • 吴益兵著 著
  • 出版社: 大连:东北财经大学出版社
  • ISBN:9787565410352
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:164页
  • 文件大小:13MB
  • 文件页数:179页
  • 主题词:内部审计-研究

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图书目录

1 导论1

1.1 研究背景1

1.2 选题意义2

1.3 研究方法4

1.4 研究流程与内容安排4

1.5 主要观点与研究创新6

2 内部控制概念的辨析9

2.1 内部控制9

2.2 会计内部控制18

2.3 财务报告内部控制19

2.4 内部控制信息披露20

2.5 内部控制审计21

2.6 内部控制与公司治理比较24

3 企业内部控制监管发展分析27

3.1 从市场监管发展的角度来理解内部控制27

3.2 美国内部控制监管32

3.3 我国内部控制监管44

4 内部控制文献综述49

4.1 国外主要文献综述49

4.2 国内主要文献综述56

4.3 文献点评70

5 上市公司内部控制审计报告分析71

5.1 沪市2007年上市公司内部控制审计报告分析74

5.2 上市公司内部控制评价报告所披露信息分析77

5.3 总结83

6 内部控制审计披露的动机检验84

6.1 引言84

6.2 理论分析与假说发展86

6.3 研究设计91

6.4 实证结果分析94

6.5 结论100

7 内部控制审计与价值相关性检验102

7.1 引言102

7.2 理论分析与假说发展102

7.3 研究设计105

7.4 实证结果分析107

7.5 进一步检验110

7.6 结论111

8 内部控制审计与内部控制效率相关性检验113

8.1 引言113

8.2 理论分析与假说发展113

8.3 研究设计118

8.4 实证结果分析120

8.5 进一步检验126

8.6 稳健性检验127

8.7 结论131

9 内部控制审计提高独立董事监督效率检验132

9.1 引言132

9.2 理论分析与假说发展133

9.3 研究设计136

9.4 实证结果分析139

9.5 结论144

10结论145

10.1 本书主要结论145

10.2 内部控制监管建议146

10.3 本书研究的不足148

10.4 未来研究方向149

主要参考文献150

后记163

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