图书介绍

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中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读 2012年权威解读版
  • 中华人民共和国审计法规编委会编 著
  • 出版社: 上海:立信会计出版社
  • ISBN:9787542933201
  • 出版时间:2012
  • 标注页数:941页
  • 文件大小:56MB
  • 文件页数:952页
  • 主题词:审计法-汇编-中国;审计标准-汇编-中国

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图书目录

第一部分 审计基本法律法规3

中华人民共和国审计法3

中华人民共和国审计法实施条例8

中华人民共和国注册会计师法17

中华人民共和国预算法22

中华人民共和国预算法实施条例30

全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定39

国务院关于加强预算外资金管理的决定41

中华人民共和国会计法45

中华人民共和国行政复议法52

中华人民共和国行政复议法实施条例58

审计机关审计复议的规定66

《审计机关审计项目质量检查暂行规定》70

中华人民共和国行政诉讼法71

最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释79

中华人民共和国行政处罚法92

审计署审计结果公告试行办法100

国务院办公厅关于印发审计署主要职责内设机构和人员编制规定的通知101

审计署办公厅关于国家机关事业单位隐匿销毁会计资料情节严重构成犯罪问题的批复104

第二部分 国家审计准则与政策解读109

中华人民共和国国家审计准则109

审计机关审计档案工作准则136

审计机关封存资料资产规定138

中央预算执行情况审计监督暂行办法140

国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知142

审计机关审计统计工作的规定143

审计机关审计信息工作的规定145

审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法(试行)147

审计机关指导监督社会审计机构的规定150

审计机关审计听证的规定151

审计机关审计行政应诉管理的规定154

审计署关于严禁通过社会审计组织获取非法收入的通知155

审计署办公厅关于国家工商总局同意将审计机关列为查询企业档案不交费单位的通知156

中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》的通知157

国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定159

最高人民检察院政治部、监察局关于认真开展检察机关领导干部任期经济责任审计工作的通知161

关于党政领导干部任期经济责任审计若干问题的指导意见163

建设部经济责任审计工作实施细则166

中央企业经济责任审计管理暂行办法168

国资委直属单位领导干部任期经济责任审计办法(试行)175

民政部领导干部任期经济责任审计办法178

国防科工委委属事业单位领导人员任期经济责任审计实施办法179

中央企业经济责任审计实施细则186

教育部关于做好领导干部经济责任交接工作并将经济责任审计报告作为交接内容的通知201

关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作指导意见203

中央企业财务决算审计工作规则204

关于建立健全审计机关廉政工作体系的指导意见210

审计署关于贯彻实施《财政违法行为处罚处分条例》的通知214

国外贷援款项目公证审计工作管理办法(暂行)216

地方审计机关信息化建设指导意见217

审计署审计报告审核审定暂行办法221

审计署关于进一步深化财政审计工作的意见223

中央审计项目授权地方审计机关审计管理办法225

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知227

审计署关于进一步加强对地方审计工作指导的意见230

最高人民检察院关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知232

最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见233

最高人民法院关于对《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》的复函233

最高人民检察院、审计署关于进一步加强检察机关与审计机关在反腐败工作中协作配合的通知234

水利部关于加强水利工程移民资金审计工作的通知236

审计署、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知237

审计署关于进一步规范审计移送工作的意见239

中国证券监督管理委员会关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知241

审计署办公厅关于加强聘请外部人员参与审计工作经费预算管理和支付管理的通知241

审计署关于在推进效益审计中注重查处奢侈浪费问题的通知242

审计署关于印发审计机关业务流程无纸化实施指南——计算机审计实务公告第6号的通知243

新华社审计监察工作规定256

审计署关于加强地方审计机关社会保险基金审计监督工作的意见260

教育部关于进一步加强省属高校领导干部经济责任审计工作的意见262

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业经济责任审计工作的通知264

国家林业局办公室关于做好资产清查专项审计工作的通知267

审计署关于进一步加强审计机关领导干部学法用法工作的意见267

审计署办公厅关于规范地方审计机关申请协查事项办理程序的通知269

审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见269

全国行政事业单位资产清查工作小组办公室关于进一步加强资产清查专项审计工作纪律有关问题的通知270

中国保险监督管理委员会关于进一步做好保险专业中介机构外部审计工作的通知271

中国证券监督管理委员会关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知271

国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计专项经费管理办法272

教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见275

中国保险监督管理委员会关于向保监会派出机构报送保险公司分支机构内部审计报告有关事项的通知276

审计署关于印发2008至2012年审计工作发展规划的通知278

审计署2008至2012年审计工作发展规划279

审计署关于印发2008至2012年人才队伍建设规划的通知287

审计署关于印发2008至2012年审计法律规范建设规划的通知292

财政部、国家发展改革委、交通运输部、监察部、审计署关于公布取消公路养路费等涉及交通和车辆收费项目的通知295

审计署关于印发加强和改进对地方审计工作指导意见的通知296

审计署关于印发审计署管辖范围内审计事项授权地方审计机关审计的管理办法的通知299

第三部分 内部审计准则与政策解读305

审计署关于内部审计工作的规定305

中国内部审计准则序言307

内部审计基本准则308

内部审计具体准则第1号——审计计划310

内部审计具体准则第2号——审计通知书313

内部审计具体准则第3号——审计证据314

内部审计具体准则第4号——审计工作底稿315

内部审计具体准则第5号——内部控制审计317

内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告320

内部审计具体准则第7号——审计报告323

内部审计具体准则第8号——后续审计325

内部审计具体准则第9号——内部审计督导327

内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调328

内部审计具体准则第11号——结果沟通329

内部审计具体准则第12号——遵循性审计330

内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量332

内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务334

内部审计具体准则第15号——分析性复核336

内部审计具体准则第16号——风险管理审计339

内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险341

内部审计具体准则第18号——审计抽样344

内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制347

内部审计具体准则第20号——人际关系350

内部审计具体准则第21号——内部审计的控制自我评估法353

内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客观性355

内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系357

内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理360

内部审计具体准则第25号——经济性审计363

内部审计具体准则第26号——效果性审计366

内部审计具体准则第27号——效率性审计369

内部审计具体准则第28号——信息系统审计372

内部审计具体准则第29号——内部审计人员后续教育377

内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计381

内部审计实务指南第2号——物资采购审计397

内部审计实务指南第3号——审计报告409

内部审计实务指南第4号——高校内部审计419

内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南472

内部审计人员职业道德规范486

内部审计人员岗位资格证书实施办法487

内部审计人员后续教育实施办法488

中小企业板上市公司内部审计工作指引490

内部审计工作暂行规定496

内部审计工作规范的暂行规定500

教育系统内部审计工作规定504

中央企业内部审计管理暂行办法508

交通行业内部审计工作规定513

广播电影电视系统内部审计工作规定517

民政部内部审计工作规定522

国防科工委委属事业单位内部审计工作规定523

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业内部审计工作的通知528

银行业金融机构内部审计指引532

卫生系统内部审计工作规定536

保险公司内部审计指引(试行)540

国家测绘局内部审计工作管理(暂行)办法544

企业内部控制审计指引547

企业内部控制基本规范556

安徽省内部审计条例563

广州市内部审计条例567

黑龙江省内部审计条例571

江苏省内部审计规定575

南京市内部审计管理办法578

第四部分 外部审计准则与政策解读583

中国注册会计师执业准则指南简介583

中国注册会计师鉴证业务基本准则586

中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求595

中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见600

中国注册会计师审计准则第1121号——对财务报表审计实施的质量控制604

中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿608

中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任612

中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑619

中国注册会计师审计准则第1151号——与治理层的沟通623

中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷628

中国注册会计师审计准则第1201号——计划审计工作630

中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险632

中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性637

中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施639

中国注册会计师审计准则第1251号——评价审计过程中识别出的错报643

中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据646

中国注册会计师审计准则第1311号——对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑648

中国注册会计师审计准则第1312号——函证650

中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序654

中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样656

中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露658

中国注册会计师审计准则第1323号——关联方662

中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营667

中国注册会计师审计准则第1331号——首次审计业务涉及的期初余额671

中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项673

中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明677

中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑680

中国注册会计师审计准则第1411号——利用内部审计人员的工作689

中国注册会计师审计准则第1421号——利用专家的工作691

中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告694

中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见699

中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段703

中国注册会计师审计准则第1511号——比较信息:对应数据和比较财务报表706

中国注册会计师审计准则第1521号——含有注册会计师对含有已审计财务报表的文件中的其他信息的责任709

中国注册会计师审计准则第1601号——对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑712

中国注册会计师审计准则第1602号——验资714

中国注册会计师审计准则第1603号——对单一财务报表和财务报表特定要素审计的特殊考虑718

中国注册会计师审计准则第1604号——对简要财务报表出具报告的业务721

中国注册会计师审计准则第1611号——商业银行财务报表审计727

中国注册会计师审计准则第1612号——银行间函证程序735

中国注册会计师审计准则第1613号——与银行监管机构的关系737

中国注册会计师审计准则第1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑742

中国注册会计师审计准则第1632号——衍生金融工具的审计749

中国注册会计师审计准则第1633号——电子商务对财务报表审计的影响760

中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅766

中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务772

中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核783

中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序789

中国注册会计师相关服务准则第4111号——代编财务信息791

会计师事务所质量控制准则第5101号——会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制795

保险中介机构外部审计指引805

会计师事务所以投标方式承接审计业务指导意见807

高新技术企业认定专项审计指引810

最高人民法院关于审计(师)事务所执业审计师可以接受清算组的聘任参与企业破产清算的通知868

最高人民法院关于会计师事务所、审计事务所脱钩改制前民事责任承担问题的通知868

内部控制审核指导意见869

中国注册会计师职业道德规范指导意见876

高级审计师资格评价办法(试行)881

水利部委托社会审计业务管理办法885

企业集团会计报表审计指导意见886

外汇收支情况表审核指导意见892

委托会计师事务所审计招标规范897

财政部关于取消外国会计师事务所在中国境内临时执行审计业务行政许可收费的通知900

会计师事务所综合评价办法(试行)900

中国注册会计师协会关于规范注册会计师执行企业年度检验审计业务的通知902

最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定904

注册会计师转所规定906

注册会计师考试制度改革方案909

关于《注册会计师考试制度改革方案》的说明911

第五部分 其他审计制度与政策解读919

水利部直属预算单位政府采购审计办法919

涉外企业联合税务审计工作规程925

水利工程建设项目招标投标审计办法929

农村集体经济组织审计规定932

交通建设项目委托审计管理办法935

救捞系统建设项目委托审计管理办法(试行)938

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