图书介绍

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银行、信用社审计指南
  • 郭文灿主编 著
  • 出版社: 武汉:武汉出版社
  • ISBN:7543006812
  • 出版时间:1992
  • 标注页数:365页
  • 文件大小:25MB
  • 文件页数:376页
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图书目录

第一章 审计的产生和发展1

第一节 古今中外审计的起源及其演变1

第二节 中华民国的审计制度5

第三节 革命根据地的审计工作10

第四节 中华人民共和国成立后至1982年的审计监督概况12

第五节 我国社会主义审计制度的建立与发展15

第二章 审计的种类与方法26

第一节 审计职能与作用26

第二节 审计的种类31

第三节 审计的方法37

第四节 审计的程序47

第三章 审计证据和审计标准56

第一节 审计证据56

第二节 审计标准61

第三节 审计准则68

第四章 内部控制制度79

第一节 内部控制制度的概念与作用79

第二节 内部控制的基本方式85

第三节 内部牵制制度和内部会计制度89

第四节 审计人员与内部控制93

第五章 信贷计划审计99

第一节 信贷计划的基本内容99

第二节 信贷计划执行情况审计107

第三节 现金收支计划审计118

第六章 贷款业务审计123

第一节 工商贷款审计123

第二节 农业贷款审计133

第三节 基本建设贷款审计140

第四节 技术改造贷款审计150

第五节 外汇货款审计157

第七章 存款业务审计170

第一节 单位存款审计170

第二节 储蓄业务审计175

第三节 新开发种类存款审计180

第八章 结算业务审计186

第一节 结算帐户审186

第二节 结算原则与结算纪律审计190

第三节 结算方式审计194

第九章 会计帐务审计202

第一节 会计基本规定的审计202

第二节 会计科目、凭证与报表的审计205

第三节 帐务组织与记帐规则的审计211

第四节 联行业务审计217

第五节 往来帐务和代理业务的审计222

第六节 会计档案与空白凭证管理的审计225

第七节 会计决算的审计227

第十章 出纳业务审计233

第一节 出纳基本制度审计233

第二节 现金收付业务审计237

第三节 库房管理和现金运送审计242

第四节 金银收兑及配售审计247

第五节 出纳错款处理审计252

第十一章 财务管理审计255

第一节 财务计划审计255

第二节 利息收支审计259

第三节 业务费用和管理费用审计262

第四节 内部资金审计271

第十二章 经济责任审计277

第一节 经济责任内容的审计277

第二节 承包经营责任制的审计279

第三节 承包经营合同的审计281

第四节 经济合同的审计286

第十三章 电子数据处理系统的审计289

第一节 电子数据处理系统概述289

第二节 电子数据处理系统与审计工作294

第三节 电子数据处理系统的内部控制298

第四节 电子数据处理系统的审计方法304

第十四章 审计报告和审计档案309

第一节 审计工作底稿309

第二节 审计报告318

第三节 审计档案327

第十五章 会计过失与不法行为331

第一节 会计上的过失错误331

第二节 会计上的不法行为340

第三节 查错找弊的技术方法346

附录:中华人民共和国审计条例357

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