图书介绍
购货与付款循环审计2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 王延明编著 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:7801692675
- 出版时间:2002
- 标注页数:226页
- 文件大小:7MB
- 文件页数:237页
- 主题词:审计学
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图书目录
总序 汤云为1
前言1
引子1
第一章 总论6
第一节 购货与付款循环的性质6
第二节 主要凭证和会计记录9
第三节 采购与付款循环中所包括的账户11
第四节 购货与付款循环中的主要业务活动23
第五节 购货与付款循环的审计风险分析36
第二章 购货业务的内部控制的符合性测试和交易的实质性测试40
第一节 主要审计项目的业务状况和内控制度调查40
第二节 购货业务的符合性测试概述45
第三节 购货业务的内部控制、内部控制的符合性测试49
第四节 购货与付款循环的控制测试案例80
第三章 应付账款审计85
第一节 应付账款的内部控制及符合性测试87
第二节 应付账款整体审计目标及风险90
第三节 应付账款的实质性测试94
第四节 与应付账款审计相关的几个问题101
第五节 应付账款审计案例107
第四章 固定资产和累计折旧审计120
第一节 固定资产循环及其内部控制120
第二节 固定资产的审计目的及符合性测试126
第三节 固定资产的实质性测试145
第四节 固定资产、累计折旧审计案例170
第五章 其他相关账户审计193
第一节 预付账款审计193
第二节 固定资产减值准备审计196
第三节 工程物资审计198
第四节 在建工程审计199
第五节 固定资产清理审计204
第六节 应付票据审计205
第七节 其他相关账户审计案例209
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