图书介绍
审计学原理与实务2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 韩晓梅主编 著
- 出版社: 北京交通大学出版社;清华大学出版社
- ISBN:9787811239317
- 出版时间:2010
- 标注页数:389页
- 文件大小:298MB
- 文件页数:386页
- 主题词:审计学-教材
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图书目录
第一篇审计环境3
第1章 审计概述3
1.1注册会计师审计的产生与发展3
1.2注册会计师审计的目标及与其他审计的关系8
1.3审计模式的演进10
本章小结14
阅读文献14
案例与习题15
第2章 注册会计师职业19
2.1注册会计师19
2.2会计师事务所23
2.3行业组织28
2.4注册会计师的行业管理30
2.5注册会计师执业准则33
本章小结36
阅读文献36
案例与习题37
第3章 注册会计师审计的制度环境41
3.1公司治理41
3.2审计委员会45
3.3内部审计49
3.4与注册会计师审计相关的法律法规52
本章小结54
阅读文献54
案例与习题55
第4章 注册会计师职业道德58
4.1注册会计师职业道德概述58
4.2中国注册会计师职业道德基本原则、概念框架和具体要求61
本章小结71
阅读文献71
案例与习题71
第5章 注册会计师法律责任74
5.1注册会计师法律责任概述74
5.2国外注册会计师的法律责任79
5.3中国注册会计师的法律责任83
5.4注册会计师避免法律责任的措施87
本章小结90
阅读文献90
案例与习题91
第6章 信息技术对审计的影响94
6.1信息技术的发展及其对审计的影响94
6.2电子商务对财务报表审计的影响101
本章小结111
阅读文献111
案例与习题111
第二篇审计过程117
第7章 业务承接117
7.1审计业务约定书118
7.2前后任注册会计师的沟通123
本章小结130
阅读文献131
案例与习题131
第8章 计划审计工作135
8.1重要性和审计风险135
8.2考虑利用其他实体的工作140
8.3编制审计计划146
8.4审计证据与审计程序150
8.5审计工作底稿155
本章小结159
阅读文献159
案例与习题160
第9章 风险评估与风险应对165
9.1风险评估概述166
9.2了解被审计单位及其环境170
9.3评估重大错报风险180
9.4风险应对183
本章小结188
阅读文献188
案例与习题189
第10章 控制测试192
10.1内部控制的基本理论193
10.2销售循环的控制测试196
10.3采购循环的控制测试202
10.4存货、薪酬及其他循环的控制测试206
10.5审计抽样及其在控制测试中的应用209
本章小结220
阅读文献220
案例与习题221
第11章 实质性程序223
11.1财务报表认定224
11.2货币资金和交易性金融资产审计226
11.3应收及预付款项审计233
11.4存货审计241
11.5非流动资产审计247
11.6负债及所有者权益审计255
11.7其他账户审计263
11.8审计抽样在实质性程序中的应用270
本章小结282
阅读文献282
案例与习题282
第12章 终结审计287
12.1特殊项目审计288
12.2获取管理层声明298
12.3执行收尾程序303
本章小结310
阅读文献310
案例与习题311
第13章 审计报告313
13.1审计报告概述314
13.2非标准审计报告318
13.3比较数据325
13.4含有已审计财务报表的文件中的其他信息328
13.5对特殊目的审计业务出具审计报告331
本章小结339
阅读文献340
案例与习题340
第三篇 注册会计师提供的其他业务347
第14章 财务报表审计之外的鉴证业务347
14.1验资348
14.2财务报表审阅354
14.3预测性财务信息审核358
14.4内部控制审核361
14.5计算机信息系统审核363
本章小结370
阅读文献370
案例与习题371
第15章 相关服务业务375
15.1对财务信息执行商定程序375
15.2代编财务信息382
本章小结387
阅读文献387
案例与习题388
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