图书介绍

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审计学
  • 李平,裴志新主编 著
  • 出版社: 北京:中国农业大学出版社
  • ISBN:7810664948
  • 出版时间:2003
  • 标注页数:346页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:355页
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图书目录

1 审计概论1

1.1 审计的起源和发展2

1.2 审计的概念、假设和目标6

1.3 审计对象、职能和作用12

2 审计类型和审计组织16

2.1 审计类型17

2.2 审计组织20

3 审计准则和审计依据31

3.1 审计准则32

3.2 审计依据45

4 职业道德和法律责任50

4.1 审计人员的职业道德51

4.2 审计人员的法律责任59

5 审计程序和审计方法66

5.1 审计程序67

5.2 审计方法72

6 审计证据和审计工作底稿84

6.1 审计证据85

6.2 审计工作底稿91

6.3 审计档案94

7 审计计划、重要性和审计风险98

7.1 审计计划99

7.2 审计计划的编制101

7.3 审计重要性105

7.4 审计风险109

8 内部控制制度及其评审113

8.1 内部控制制度的含义与要素114

8.2 内部控制制度的描述117

8.3 内部控制制度的测试和评价121

9 审计抽样131

9.1 审计抽样的含义和种类132

9.2 样本的设计与选取134

9.3 属性抽样140

9.4 变量抽样147

9.5 抽样结果的评价151

10 会计报表审计155

10.1 财务报表审计156

10.2 会计报表审计与业务循环160

11 销售与收款循环审计164

11.1 销售与收款循环的特性165

11.2 内部控制制度的符合性测试和交易的实质性测试168

11.3 主营业务收入审计174

11.4 应收账款审计178

11.5 坏账准备审计183

11.6 销售与收款循环中其他相关账户的审计185

12 购货与付款循环审计193

12.1 购货与付款循环的特性194

12.2 购货与付款循环业务的审计测试197

12.3 应付账款审计200

12.4 固定资产和累计折旧的审计202

12.5 其他相关账户审计208

13 生产循环的审计216

13.1 生产循环的特性217

13.2 生产循环的特性测试219

13.3 存货审计223

13.4 应付工资审计232

14 筹资与投资循环审计235

14.1 筹资与投资循环审计236

14.2 筹资与投资循环内部控制的符合性测试240

14.3 借款审计242

14.4 所有者权益审计247

14.5 投资审计254

15 货币资金审计262

15.1 货币资金与业务循环263

15.2 内部控制的测试265

15.3 库存现金审计268

15.4 银行存款审计272

15.5 其他货币资金审计276

16 审计报告和管理建议书279

16.1 审计报告的作用和编写程序280

16.2 期后事项与或有事项审计283

16.3 审计报告的内容、种类和格式288

16.4 管理建议书297

17 验资304

17.1 验资的范围和作用305

17.2 验资的程序和要求306

17.3 验资报告317

【案例1】英国南海公司事件324

【案例2】安然公司案及其对美国会计监管制度的影响327

【案例3】“琼民源”案件334

【案例4】“银广夏”财务造假,“中天勤”遭到处罚340

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