图书介绍

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审计学原理
  • 段金铭,刘国常主编 著
  • 出版社: 北京:航空工业出版社
  • ISBN:7800465802
  • 出版时间:1993
  • 标注页数:428页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:437页
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图书目录

目录1

第一章 总论1

第一节 审计的产生和发展1

第二节 审计的概念11

第三节 审计的职能14

第四节 审计的对象和任务20

第五节 审计学25

第一节 审计的种类33

第二章 审计的种类和组织33

第二节 审计机构44

第三节 审计人员53

第四节 审计人员的职业道德58

第三章 审计假设和审计准则64

第一节 审计假设64

第二节 审计准则70

第三节 我国审计准则的建立81

第一节 审计依据91

第四章 审计依据和审计证据91

第二节 审计证据的种类和特点94

第三节 审计证据的收集、判别和综合评价101

第五章 审计的基本方法110

第一节 审计查帐法110

第二节 审计调查法123

第三节 审计分析法128

第四节 审计验证法134

第五节 审计评价法141

第六节 审计处理法148

第六章 内部控制系统163

第一节 内部控制系统的意义163

第二节 内部控制系统的基本原理172

第三节 内部管理控制系统182

第四节 内部会计控制系统189

第七章 内部控制制度(系统)的审计200

第一节 内部控制制度(系统)审计的意义200

第二节 内部控制制度审计的基本方法和步骤205

第三节 内部控制制度的调查和描绘214

第四节 内部控制制度的测试227

第八章 抽样审计245

第一节 抽样审计的产生和发展245

第二节 判断抽样252

第三节 统计抽样规模的确定260

第四节 统计抽样的基本方法275

第五节 属性抽样和变量抽样287

第六节 审计误差和审计风险309

第九章 记帐错误的审查326

第一节 会计上常见的错误326

第二节 记错帐户的审查332

第三节 记重帐和漏记帐的审查338

第四节 记错帐项数字的审查342

第五节 其他记帐错误的审查347

第一节 审计的准备阶段358

第十章 审计程序358

第二节 审计的实施阶段362

第三节 审计的终结阶段366

第四节 审计报告370

第十一章 审计管理380

第一节 审计管理概论380

第二节 审计组织与人事管理382

第三节 审计计划管理387

第四节 审计业务管理390

第五节 审计质量管理394

第六节 审计档案管理397

第十二章 内部审计和社会审计401

第一节 内部审计的意义401

第二节 内部审计的程序和特点407

第三节 部门审计和单位审计410

第四节 社会审计的产生和发展415

第五节 我国社会审计的组建及其工作程序420

主要参考文献427

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