图书介绍
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- 何秀英著 著
- 出版社: 沈阳:东北财经大学出版社
- ISBN:9787565400964
- 出版时间:2010
- 标注页数:279页
- 文件大小:48MB
- 文件页数:288页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一章 总论1
学习目标1
第一节 注册会计师审计的概念、种类1
第二节 我国注册会计师管理8
本章小结12
主要概念12
关键思考题12
第二章 注册会计师的执业准则和职业道德规范13
学习目标13
第一节 中国注册会计师的执业准则和职业道德规范概述13
第二节 中国注册会计师鉴证业务基本准则16
第三节 会计师事务所业务质量控制准则23
第四节 注册会计师职业道德规范29
本章小结37
主要概念38
关键思考题38
第三章 注册会计师的法律责任39
学习目标39
第一节 注册会计师的职业责任39
第二节 注册会计师的法律责任41
第三节 注册会计师法律责任的规避47
本章小结50
主要概念50
关键思考题50
第四章 审计目标、审计证据与审计工作底稿51
学习目标51
第一节 审计目标51
第二节 审计证据56
第三节 审计工作底稿65
本章小结69
主要概念69
关键思考题69
第五章 审计目标的实现过程70
学习目标70
第一节 计划审计工作阶段70
第二节 风险评估阶段83
第三节 控制测试和实质性程序阶段92
第四节 终结审计和出具审计报告阶段96
本章小结99
主要概念99
关键思考题99
第六章 审计测试中的抽样技术100
学习目标100
第一节 审计抽样概述100
第二节 抽样技术的运用107
本章小结115
主要概念116
关键思考题116
第七章 审计报告117
学习目标117
第一节 审计报告概述117
第二节 非标准的审计报告122
第三节 审计报告的编制128
本章小结131
主要概念131
关键思考题131
第八章 销售与收款循环审计132
学习目标132
第一节 销售与收款循环业务特性132
第二节 内部控制测试和交易的实质性程序135
第三节 营业收入审计139
第四节 应收账款审计144
第五节 坏账准备审计150
第六节 其他相关账户的审计152
本章小结157
主要概念158
关键思考题158
第九章 购货与付款循环审计159
学习目标159
第一节 购货与付款循环业务特性159
第二节 内部控制测试和交易的实质性程序161
第三节 应付账款审计164
第四节 固定资产和累计折旧的审计167
第五节 其他相关账户的审计177
本章小结186
主要概念187
关键思考题187
第十章 生产与服务循环审计188
学习目标188
第一节 生产与服务循环业务特性188
第二节 生产与服务循环内部控制测试和交易的实质性程序192
第三节 存货成本的审计195
第四节 分析性程序200
第五节 存货的监盘与截止测试201
第六节 应付职工薪酬的审计209
第七节 其他相关账户的审计210
本章小结216
主要概念216
关键思考题216
第十一章 筹资与投资循环审计218
学习目标218
第一节 筹资与投资循环业务特性218
第二节 内部控制测试与交易的实质性程序220
第三节 借款的审计224
第四节 所有者权益的审计227
第五节 投资的审计235
第六节 其他相关账户的审计241
本章小结244
主要概念245
关键思考题245
第十二章 货币资金审计246
学习目标246
第一节 货币资金循环业务特性246
第二节 货币资金内部控制测试247
第三节 库存现金审计251
第四节 银行存款的审计255
第五节 其他货币资金审计260
本章小结261
主要概念261
关键思考题262
第十三章 非财务报表审计的鉴证业务与相关服务263
学习目标263
第一节 特殊目的审计业务与验资263
第二节 财务报表审阅业务、其他鉴证业务和相关服务业务271
本章小结277
主要概念277
关键思考题277
主要参考文献279
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