图书介绍
金融企业内部审计2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 王增科等主编 著
- 出版社: 合肥:安徽人民出版社
- ISBN:7212018309
- 出版时间:2000
- 标注页数:322页
- 文件大小:14MB
- 文件页数:330页
- 主题词:金融审计(学科: 内部审计) 金融审计 内部审计
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图书目录
第一章 概论1
第一节 金融企业内部审计的概念1
第二节 金融企业内部审计的对象与特征9
第三节 金融企业内部审计的职能与作用14
第四节 金融企业内部审计的种类、方法与程序18
第二章 审计证据与审计工作底稿29
第一节 审计证据29
第二节 审计工作底稿48
第三章 内部控制制度的审计56
第一节 内部控制制度的概念56
第二节 内部控制制度的构成60
第三节 内部控制制度的评审67
第四章 资产业务的审计75
第一节 贷款业务的审计75
第二节 现金业务的审计99
第三节 证券投资业务的审计104
第四节 其他资产业务的审计109
第五章 负债业务的审计115
第一节 单位存款业务的审计115
第二节 储蓄存款业务的审计125
第三节 其他负债业务的审计133
第六章 中间业务的审计137
第一节 支付结算业务的审计137
第二节 国际结算业务的审计152
第三节 其他中间业务的审计163
第七章 金融性公司业务的审计167
第一节 信托投资业务的审计167
第二节 证券业务的审计173
第三节 租赁业务的审计178
第八章 财务管理的审计182
第一节 所有者权益的审计182
第二节 固定资产、无形资产与递延资产的审计188
第三节 过渡性资产的审计196
第四节 财务损益的审计204
第五节 财务报告的审计211
第九章 计算机应用及管理的审计217
第一节 概述217
第二节 计算机应用的符合性测试223
第三节 计算机应用的实质性测试228
第十章 审计终结与审计处理252
第一节 审计终结252
第二节 审计处理262
第十一章 离任审计267
第一节 概述267
第二节 离任政策水平的审计276
第三节 离任经济责任的审计279
第十二章 金融企业内部审计管理285
第一节 概述285
第二节 内部审计质量管理290
第三节 内部审计档案管理298
第四节 内部审计绩效管理303
附录一 审计署关于内部审计工作的规定306
附录二 内部审计标准310
后记322
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