图书介绍

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内部审计实务
  • 王志钧,赵毓臣主编 著
  • 出版社: 杭州:浙江人民出版社
  • ISBN:7213004581
  • 出版时间:1990
  • 标注页数:427页
  • 文件大小:26MB
  • 文件页数:441页
  • 主题词:

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图书目录

第一部分 总论1

内部审计的产生和发展1

内部审计的职能8

内部审计的作用12

内部审计的任务14

内部审计的对象15

内部审计的基本概念17

内部审计的依据20

内部审计依据的意义20

内部审计依据的种类21

内部审计依据的选择标准22

内部审计的原则23

内部审计的特点25

内部审计和外部审计的区别和联系27

内部审计机构30

内部审计机构设置的条件30

内部审计机构设置的原则32

内部审计机构的职责和权限35

内部审计机构的管理要求37

内部审计人员38

内部审计人员的条件38

内部审计人员的工作准则40

内部审计人员的职责和权限41

内部审计人员的任免42

内部审计的种类43

内部审计的分类43

按审计目的分类43

按审计对象分类46

按审计时期分类49

按审计时间分类50

按审计范围分类51

按审计方式分类53

按审计方法分类55

按审计阶段分类56

内部审计工作程序57

内部审计的准备阶段60

内部审计的实施阶段62

内部审计的终结阶段65

内部审计的后续审计阶段68

内部审计证据69

内部审计证据的概念69

内部审计证据的取证原则69

内部审计证据的种类72

内部审计取证方法74

内部审计取证方法的概念74

内部审计取证方法的种类77

预测审计法82

内部审计技术方法82

回归预测审计法84

可行性分析法87

抽样检查法90

帐户分析法93

报表分析法95

比较分析法96

差数查对法97

审计鉴定法99

审计查询法99

价值分析法100

ABC分析法102

本量利分析法103

存货管理分析法106

通过电脑审计法108

绕过电脑审计法109

内部审计工作底稿110

内部审计工作底稿的作用110

内部审计工作底稿的内容115

内部审计工作底稿的分类117

内部审计工作底稿的编写要求125

内部审计工作底稿的基本要素125

内部审计工作底稿的编制举例127

内部审计工作底稿的保管130

内部控制及其评价方法133

内部控制的概念133

内部控制的作用135

内部控制的基本原则138

内部控制的内容和范围140

内部控制测试的程序及其评价方法146

第二部分 内部财务审计156

内部财务审计的内容156

货币资金审计158

库存现金审计158

银行存款审计163

其他货币资金审计165

结算资金审计167

应收款项审计168

应付款项审计170

流动资金借款审计171

专项资金审计172

生产发展基金审计173

职工福利基金审计175

职工奖励基金审计177

固定资产审计177

固定资产实物量审计178

固定资产租赁业务审计181

固定资产折旧审计182

材料审计184

材料采购审计185

材料计价审计187

材料收发结存审计189

工资审计191

工资总额审计192

工资费用分配审计193

产品成本审计194

生产费用归集审计196

产品成本分配审计198

产成品审计201

产成品数量审计202

产成品计价审计203

销售审计204

销售收入审计205

销售成本审计207

第四部分 专题审计208

承包经营审计208

销售税金审计208

利润审计209

销售利润审计210

营业外收支审计211

利润分配审计212

会计报表审计213

资金平衡表审计214

成本表审计216

利润表审计218

商业企业内部财务审计219

商品流通费用审计220

商业企业利润审计223

行政事业单位内部财务审计224

预算拨款审计227

预算支出审计227

预算外收支审计228

财产和物资审计228

基本建设内部财务审计229

建设项目资金来源及拨款审计230

建安工程成本审计237

基建工程竣工决算审计239

经济效益242

第三部分 经济效益审计242

经济效益审计244

经济效益审计与其他审计的关系246

经济效益审计与财政财务审计和财经法纪审计的关系246

经济效益审计与业绩审计的关系248

经济效益审计的指导思想249

微观经济效益与宏观经济效益相结合的原则250

近期效益与远期效益相统一的原则251

直接经济效益和间接经济效益相统一的原则251

技术上的先进性与经济上的合理性相结合的原则252

经济效益审计的内容253

投资效益审计254

生产经营的经济效益审计254

经营决策的经济效益审计254

项目投资效益审计258

项目投资效益审计的内容258

投资决策有效性审计259

项目可行性研究审计261

资金经济效益审计267

固定资金利用情况的审计268

流动资金利用情况的审计270

主要设备利用效率的审计273

生产经济效益审计273

主要原材料利用效率的审计276

劳动生产率的审计278

成本经济效益审计281

生产费用预算执行情况的审计281

产品单位成本的效益审计289

销售经济效益审计294

承包经营审计的特点298

承包经营审计的内容300

承包经营审计的评价和建议302

承包经营审计程序及方法302

经济合同审计304

经济合同审计的意义304

经济合同审计的内容308

经济合同审计的方法及步骤313

经济合同审计的评价及建议322

中外合资经营企业合同审计324

中外合资经营企业合同审计的原则324

中外合资经营企业合同审计的内容326

中外合资经营企业合同审计的方法338

中外合资经营企业合同审计的评价和建议339

中华人民共和国审计条例343

审计署关于内部审计工作的若干规定353

国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定357

违反财政法规处罚的暂行规定施行细则363

关于全民所有制工业企业承包经营责任审计的若干规定373

楼堂馆所建设项目开工前审计试行办法376

鞍山钢铁公司审计工作条例379

鞍山钢铁公司审计工作细则387

上海石油化工总厂内部审计工作规定394

内部审计实务标准400

加拿大政府内部审计标准424

中国内部审计学会章程522

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