图书介绍

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石油审计优秀论文集
  • 武君,杨少华,左建东主编 著
  • 出版社: 北京:石油工业出版社
  • ISBN:750215163X
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:462页
  • 文件大小:226MB
  • 文件页数:473页
  • 主题词:石油工业-工业企业-审计-文集

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图书目录

财务审计3

石油企业国有资产保值增值审计初探&江源3

关于市场经济条件下改进科研单位财务核算的探讨&尹平8

试论账外资产的成因及对策&杨培胜13

浅析目标成本的几种变异现象&杨培胜18

账外资金审计七法&秦建斌23

账实不符的成因与对策&沈渊 袁中文26

经营成果考核审计的重点方法及应注意的问题&杨茂胜 汪刚30

潜亏审计的难点与方法研究&郭永功34

对已核销资产的审计及对策&李娅39

会计集中核算对审计的影响及对策&冷翠娥42

“敏感问题分析法”在经营成果考核审计中的应用&刑晓兰45

会计集中核算后财务审计存在的问题及对策&兰文渊48

企业应收款项的内部审计侧重点分析&鲁伟民52

集中核算后的审计思考&阳春珍56

研究与探讨63

关于实行内部审计收缴制度的探讨&尹平 姚红光63

现代企业制度中内部审计的地位、职能和作用&王祖建 牛自连68

浅议我国内审工作中应用审计抽样的途径&温赞亭73

审计权威与依法审计&刘东徐77

向管理延伸——内部审计发展的方向&杨少华81

关于学习贯彻石油工业审计规范有关问题的思考&段兴亮85

关于内部审计几个问题的思考&马振范90

关于内控制度弱化现象与内部审计的思考&刘东徐93

关于内部控制系统建立责任追究制度的探讨&徐庆红96

石油企业内部审计适应风险管理的探索&董亚军 李颖100

关于建立漏审责任追究制度的几点思考&王爱敏105

经营者设计利润的审计探讨&赵红霞109

关于企业内部审计创新的思考&陈聪113

企业内部审计服务功能的探索&何丽君117

上市公司内部审计特征与理念创新&赵静 梁学志 葛宪忠121

关于内部审计新定义的几点思考&管少华126

内部审计的发展趋势——增值型内部审计&姜小兵 邹向阳 术洪江 李红岩130

全面履行内审职责 降低审计不作为风险&徐丹 佟牧 孙相伟 马洪涛133

海外勘探项目审计存在的问题及对策&何雪平138

浅谈正确处理基础审计与内部控制审计的关系&徐丹 孙相伟 佟牧 马洪涛142

浅论舞弊行为的内部审计&黄海147

推行审计日记制度之我见&赵小波150

浅议企业经营风险审计的内容程序和方法&何雪英152

工作研究161

试论建立内审审理制度的必要性&葛宪忠161

内部审计行为责任浅议&陆征165

提高审计工作质量浅谈&陈光普170

关于将ISO 9000质量认证应用于内审工作的探讨&郭伟昌 仪锤正174

如何当好主审&李钢177

石油审计风险现状与对策&郭家齐180

搞好审计审理应坚持六项原则&左建东184

撰写审计报告应注意的几个问题&左建东187

浅述内部审计风险及其控制&马生满191

浅谈审计质量及成本控制&薛凯文195

审计质量控制存在的问题及对策&任雪梅 赵国平198

试论如何提高内部审计质量&周瑛202

工程审计209

对油气田勘探开发建设工程项目管理审计的几点认识&章树新209

浅议工程施工招投标审计&赵新安213

浅谈基建工程项目施工招投标审计&王祖建 冉龙君 刘海云216

油气勘探开发建设项目竣工决算审计的内容与难点&姜兆培219

刍议项目管理的投资控制&朱军林223

基建工程结算中几个不易觉察的问题及对策&耿轶群227

浅析国企投资的造价管理&刘茂才231

浅谈基本建设控制投资审计&梁新莲 冯艳春236

关于基本建设项目审计与工程造价审核关系的探讨&梁伟239

过程审计——工程建设投资审计发展的方向&梁学志 韩秀坤242

建设项目费用性支出审计应注意的几个问题&王庆伟246

甲方供料方式在工程结算中存在的问题及建议&张萍 李金红249

工程预算定额执行审计应注意的几个问题&霍青平253

工程建设项目审计向管理审计延伸的途径&徐尚庭256

浅谈建设项目招投标审计的重点与方法&赵青峰 仲福英259

建筑装饰工程结算审计初探&王裕军263

建设项目施工过程跟踪审计方法探讨&王张炳267

关于建设项目竣工决算审计中几个问题的探讨&史新民270

如何提高工程建设期审计质量&李秀梅274

浅谈基建工程跟踪审计&孙莹277

全面审计是控制基建工程造价的重要途径&侯菊梅281

浅议建设项目全过程跟踪审计&郭世宏284

计算机与电算化293

中油财务信息系统启动后对审计工作的影响&徐龙飞 刘江录 王建平 张吉荣293

计算机辅助审计在基建审计中的应用&罗春才297

计算机审计方法浅谈&罗天贵 董五学 谢静300

关于油气田企业开展计算机辅助审计的探讨&佟维礼 姚红光 徐丹303

浅谈会计电算化对审计电算化的影响及对策&冯艳春 梁新莲308

计算机处理环境对审计的影响及建议&孙淑英313

内部控制审计319

石油企业内部控制制度审计初探&陶正民319

内部控制审计在内部审计中的作用与运行分析&郭永功323

对开展内部控制审计的几点认识&姜小兵 梁学志 王凤328

内部控制测评在经营成果考核审计中的运用及探索&何雪平333

积极开展内部控制审计提升内部审计工作水平&韩宪伟338

浅谈企业控制环境对内部控制执行效果的影响&宋益华 王艳丽 胡海燕 吴臣343

经济责任审计349

经济责任的界定与评价&刘金凤349

经济责任审计中一个值得注意的问题&王爱敏353

对企业内部模拟资产经营责任审计的几点思考&孟军瑞355

国有企业领导干部经济责任审计评价初探&龚春银 阿孜古丽361

量化经济责任审计结果 提高审计评价的针对性&赵红霞365

浅议如何提高任期经济责任审计质量&吕佩柱 张燕368

浅谈企业经济责任审计&孙加峰373

合同与采购审计381

加强经济合同审计 完善购销成本控制&张松山 刘晓红381

关于实行物资采购内部审计审签制度的探讨&佟维礼 姚红光 徐丹384

浅谈开展物资采购内部控制审计的必要性&姚红光 李春宇389

实行审签制度是物资采购合同内部控制审计的有效方式&徐丹392

石油企业物资采购招投标审计初探&姚红光 李春宇395

应用过程控制模型:经济合同审计方法探讨&郭永功 纪登程 刘传阁400

浅议经济合同签约前审计和执行情况审计评价&耿轶群 刘焱405

合同风险的审计识别方法及对策研究&于伯新 仲福英410

开展比质比价审计应注意的几个问题&夏青415

设备物资采购招投标审计浅议&朱军林 白荣丽419

管理审计427

试论物业管理经济效益审计&单英俊427

环境审计与经营审计结合点初探&王张柄431

内部审计在舞弊审计中的优势及局限性&梁学志 葛宪忠 杨文杰434

关于企业改制前审计的探讨&李明438

管理审计的定义和方法研究&郭永功442

浅析石油销售效益审计重点&饶伟民446

开展管理审计的实践与探索&张万鹏450

石油企业管理审计初探&宋久文 孙霞455

浅谈内部审计如何参与企业风险管理&陈宏 薛峰 尚忠伟459

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