图书介绍

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审计学
  • 赵保卿主编 著
  • 出版社: 北京:中央广播电视大学出版社
  • ISBN:9787304051235
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:216页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:224页
  • 主题词:审计学-广播电视大学-教材

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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的概念2

第二节 审计的起源与发展4

第三节 审计组织9

第四节 审计目标19

第五节 审计的职能与地位22

第二章 审计规范体系27

第一节 审计标准28

第二节 审计准则31

第三节 审计责任34

第三章 审计重要性与审计风险39

第一节 审计重要性40

第二节 审计风险的内涵45

第三节 审计风险的评估48

第四节 审计风险的应对50

第四章 审计程序、审计证据与审计工作底稿55

第一节 审计程序56

第二节 审计证据60

第三节 审计工作底稿66

第五章 销售与收款审计70

第一节 销售与收款的控制测试71

第二节 营业收入的审计75

第三节 应收账款和坏账准备的审计79

第四节 其他相关账户或项目审计88

第六章 购进与付款审计96

第一节 购进与付款的控制测试98

第二节 物资采购审计102

第三节 应付账款审计108

第四节 其他相关账户或项目审计111

第七章 生产与费用审计114

第一节 生产与费用的控制测试115

第二节 应付职工薪酬审计118

第三节 营业成本审计120

第四节 存货审计125

第五节 固定资产审计130

第六节 其他相关账户或项目审计136

第八章 筹资与投资审计139

第一节 筹资与投资的控制测试140

第二节 借款审计142

第三节 所有者权益审计145

第四节 投资审计150

第五节 其他相关账户或项目审计156

第九章 业务循环其他内容审计161

第一节 业务循环其他内容的控制测试162

第二节 货币资金审计165

第三节 利润及其分配审计170

第十章 相关事项审计与审计报告176

第一节 期初余额审计177

第二节 或有事项审计179

第三节 期后事项审计181

第四节 审计报告184

第十一章 其他鉴证业务与相关服务205

第一节 验资206

第二节 财务报表审阅209

第三节 预测性财务信息审核211

第四节 相关服务213

参考文献216

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