图书介绍

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无师自通 2004年注册会计师全国统一考试配套辅导丛书 审计
  • 尤家荣主编 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:7810981293
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:304页
  • 文件大小:17MB
  • 文件页数:315页
  • 主题词:审计-会计师-资格考核-自学参考资料

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图书目录

第一章 注册会计师审计概论1

【考情趋势】1

【考点精解】1

本章概览1

一、西方注册会计师审计的起源与发展1

二、中国注册会计师审计的演进和发展2

三、审计目的2

四、审计对象3

五、审计监督体系3

【本章题典】4

【题典答案】5

第二章 注册会计师行业管理6

【考情趋势】6

【考点精解】6

本章概览6

一、注册会计师注册登记6

二、注册会计师业务范围7

三、中国注册会计师行业管理体制8

【本章题典】8

【题典答案】9

第三章 注册会计师职业规范体系10

【考情趋势】10

【考点精解】10

本章概览10

一、独立审计准则11

二、质量控制准则13

三、审计职业道德14

四、职业后续教育准则19

【本章题典】20

【题典答案】22

第四章 注册会计师的法律责任24

【考情趋势】24

【考点精解】24

本章概览24

一、注册会计师法律责任概述25

二、注册会计师法律责任产生的原因和种类27

三、注册会计师如何避免法律诉讼28

【本章题典】29

【题典答案】32

第五章 审计目标与审计范围34

【考情趋势】34

【考点精解】34

本章概览34

一、审计总目标的演变35

二、管理当局认定36

三、具体审计目标37

四、审计业务约定书38

五、审计过程与审计范围39

【本章题典】41

【题典答案】43

第六章 审计证据与审计工作底稿45

【考情趋势】45

【考点精解】45

本章概览45

一、审计证据的种类46

二、审计证据的特性47

三、审计证据的获取49

四、审计程序与审计证据、认定的关系50

五、审计程序的分类51

六、审计证据的整理与分析52

七、审计工作底稿的定义、分类及作用52

八、审计工作底稿的形成52

九、审计工作底稿的复核54

十、审计档案的管理54

十一、审计档案的保密与调阅55

【本章题典】56

【题典答案】60

第七章 审计计划、重要性及审计风险64

【考情趋势】64

【考点精解】64

本章概览64

一、了解被审计单位的基本情况65

二、审计的重要性67

三、审计风险72

四、初步审计策略76

【本章题典】76

【题典答案】80

第八章 内部控制及其测试与评价84

【考情趋势】84

【考点精解】84

本章概览84

一、内部控制的目标与要素85

二、了解与记录内部控制87

三、内部控制测试90

四、内部控制评价及实质性测试设计93

五、管理建议书95

【本章题典】96

【题典答案】98

第九章 审计测试中的抽样技术101

【考情趋势】101

【考点精解】101

本章概览101

一、审计抽样的定义及种类102

二、样本的设计与选取104

三、抽样结果的评价106

【本章题典】106

【题典答案】108

第十章 销售与收款循环审计111

【考情趋势】111

【考点精解】111

本章概览111

一、销售与收款循环的特性112

二、内部控制测试和交易的实质性测试114

三、主营业务收入审计115

四、应收账款审计118

五、坏账准备审计122

六、其他相关账户审计122

【本章题典】125

【题典答案】128

第十一章 购货与付款循环审计131

【考情趋势】131

【考点精解】131

本章概览131

一、购货与付款循环的特性132

二、内部控制测试和交易的实质性测试133

三、应付账款审计135

四、固定资产和累计折旧审计138

五、其他相关账户审计142

【本章题典】146

【题典答案】149

第十二章 生产循环审计151

【考情趋势】151

【考点精解】151

本章概览151

一、生产循环的特性152

二、内部控制测试和交易的实质性测试152

三、存货成本审计154

四、分析性复核154

五、存货监盘155

六、存货计价审计和截止测试158

七、应付工资审计161

【本章题典】161

【题典答案】163

第十三章 筹资与投资循环审计166

【考情趋势】166

【考点精解】166

本章概览166

一、筹资与投资循环的特性167

二、内部控制测试与交易的实质性测试167

三、借款审计169

四、所有者权益审计173

五、投资审计176

六、其他相关账户审计177

【本章题典】178

【题典答案】181

第十四章 货币资金与特殊项目审计183

【考情趋势】183

【考点精解】183

本章概览183

一、货币资金与业务循环184

二、内部控制测试184

三、现金审计186

四、银行存款审计188

五、特殊项目审计191

【本章题典】206

【题典答案】210

第十五章 终结审计与审计报告213

【考情趋势】213

【考点精解】213

本章概览213

一、审计报告编制前的工作214

二、审计报告概述221

三、审计报告准则222

四、审计报告的基本类型224

五、审计报告的编制241

六、期后发现的事实241

七、特殊目的的审计报告242

【本章题典】245

【题典答案】251

第十六章 与审计相关的其他鉴证业务256

【考情趋势】256

【考点精解】256

本章概览256

一、验资257

二、盈利预测审核265

三、内部控制审核270

四、基建工程预算、结算、决算审核271

【本章题典】272

【题典答案】276

附录 2004年注册会计师全国统一考试《审计》模拟试卷及参考答案279

模拟试卷一279

模拟试卷二284

模拟试卷三290

参考答案295

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