图书介绍

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审计学原理
  • 程思,王辉主编 著
  • 出版社: 合肥:合肥工业大学出版社
  • ISBN:781093225X
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:297页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:308页
  • 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材

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图书目录

第一节 审计职能的演变1

第一章 概论1

第二节 审计定义10

第三节 审计目标17

第四节 审计对象25

第五节 审计中的重要概念27

第二章 审计制度40

第一节 审计制度概述40

第二节 政府审计制度46

第三节 民间审计制度50

第四节 内部审计制度56

第三章 审计职业道德与法律责任61

第一节 审计职业道德61

第二节 审计法律责任70

第一节 审计准则85

第四章 审计准则与审计依据85

第二节 审计依据97

第五章 审计程序与审计方法102

第一节 审计程序102

第二节 审计方法108

第六章 审计证据与审计工作底稿122

第一节 审计证据122

第二节 审计工作底稿133

第七章 内部控制及其测试与评价141

第一节 内部控制概述141

第二节 内部控制的调查与测试147

第三节 内部控制的评价158

第四节 管理建议书161

第一节 审计抽样概述167

第八章 审计抽样167

第二节 符合性测试中的抽样技术172

第三节 实质性测试中的抽样技术176

第九章 销售与收款循环审计181

第一节 销售与收款循环的特征181

第二节 主营业务收入审计190

第三节 应收账款与坏账准备审计193

第十章 购货与付款循环审计201

第一节 购货与付款循环的特征201

第二节 应付账款审计208

第三节 固定资产与累计折旧审计211

第十一章 生产循环审计221

第一节 生产循环的特征221

第二节 存货及主营业务成本审计225

第三节 应付工资与其他相关账户审计231

第十二章 筹资与投资循环审计235

第一节 筹资与投资循环的特征235

第二节 借款审计240

第三节 所有者权益审计244

第四节 投资审计252

第十三章 货币资金与现金流量表审计260

第一节 货币资金的内部控制及其测试260

第二节 货币资金的实质性测试262

第三节 现金流量表审计267

第十四章 审计报告270

第一节 审计报告概述270

第二节 审计意见的基本类型275

第三节 审计报告的编制和期后发现的事实290

参考文献296

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